k
kellycristinasm

Kelly C

@kellycristinasm

Audit Senior Associate II

Brazilië
Portugees
Sommige informatie wordt in het Engels weergegeven.
Over mij
I am an Accountant with an active CRC, with experience in External Audit and Internal Audit/GRC (Governance, Risk and Compliance) projects, working in large companies, including a PCAOB regulated environment. I seek to consolidate my performance in Internal Audit, Internal Controls or Risk Management.... Lees meer

Skills

k
kellycristinasm
Kelly C
offline • 
Gemiddelde reactietijd: 1 uur

Bekijk mijn diensten

Bèta-lezen
I will fazer uma leitura beta do seu livro ou texto, atenta aos detalhes
Wenskaarten en -video's
I will criar o convite digital perfeito para o seu evento

Werkervaring

Grant_Thornton

Senior Associate II (Auditoria Externa e Auditoria Interna)

Grant Thornton • Fulltime

Jan 2025 - Present1 yr 4 mos

Por objetivo profissional, tenho atuado desde maio/2025, na área de Governance, Risk and Compliance (GRC) na Grant Thornton, com foco em Auditoria interna, realizando avaliações de processos de um cliente listado, do setor de varejo (lojas físicas e e-commerce) com distribuição nacional de eletrônicos. Atuação em diferentes frentes de negócio: Compras Diretas, Relação com Investidores (RI), Serviço de Pós-Vendas, Real Estate, Distribuição (Vendas) e Crédito e Cobrança; Condução de entrevistas com áreas auditadas para mapeamento de processos, identificação de riscos e entendimento dos controles internos; Elaboração de planos de testes detalhados, de acordo com o escopo definido para cada processo; Avaliação do design e da eficácia operacional dos controles internos, incluindo conformidade com políticas internas, normas contábeis (CPC, IFRS, ISA) e diretrizes corporativas e regulatórias; Execução de testes de auditoria, identificação e documentação de achados, elaboração de recomendações, e acompanhamento de planos de ação; Preparação e revisão de papéis de trabalho em conformidade com metodologias internas e padrões internacionais de auditoria; e Elaboração de relatório para o Comitê de Auditoria. Atuação em Governança, com foco em revisão e elaboração de políticas e regimentos internos para a Companhia, nos seguintes assuntos: Regimento Interno do Conselho de Administração; Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; Política de tomada de decisões e delegação de autoridade; e Política de nomeação e remuneração dos conselheiros e executivos. Atuação em auditoria externa para operadora de saúde, em: Testes substantivos e analíticos em contas específicas de operadoras de planos de saúde, como provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA), provisões técnicas, sinistros a liquidar, receitas de contraprestações e custos assistenciais; Execução de procedimentos de auditoria conforme NBCs, CPCs, IFRS e ISA; Análises de Demonstrações Financeiras, e etc.